4006-900-901

企业进出口活动内部审计

参加对象:(一)本区域内企业管理层、关务部、内审及风险管理中心、贸易部、进出口部、外贸部、物流中心等涉外部门; (二)未申请或已经申请AEO认证的相关企业负责人; (三)为了有效的达成,建议企业管理层及主要负责人团队参与培训。
课程费用:电话咨询
授课天数:2天
授课形式:内训
联系电话:4006-900-901 / 17821361800(小威)

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课程背景  COURSE BACKGROUND

海关总署令251号《中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法》,配套执行的《海关高认证企业标准》(海关总署公告2022年第106)予以实施。对高级证企业的要求,建立对进出口活动的内部审计制度并有效落实,每年实施1次以上的进出口活动内部审计并建立审计档案。

国务院令第670号《中华人民共和国海关稽查条例》的修订,进出口企业主动向海关书面报告其违反海关监管规定的行为并接受海关处理的,海关可以认定有关企业主动披露。对主动披露的进出口企业,违反海关监管规定的,海关应当从轻或者减轻行政处罚;违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。对主动披露并补缴税款的进出口企业,海关可以减免滞纳金。海关总署公告2020年第58号(关于处理主动披露涉税违规行为有关事项的公告)规定,进出口企业、单位主动披露且被海关处以警告或者100万元以下罚款行政处罚的行为,不列入海关认定企业信用状况的记录。

诚信守法便利、失信违法惩戒,将是海关监管的趋势。涉外企业如何规范海关业务管理,规避海关业务风险,做好进出口业务内部审计是发现问题的首要环节。本课程将帮助大家分析海关业务风险,运用海关稽查的理念,使用风险审计的手段,结合关务的专业知识,讲解如何开展对进出口申报、加工贸易管理、减免税管理等开展内部风险审计。

课程收益  PROGRAM BENEFITS

1、 对海关稽查重点与方法介绍,了解海关稽查

2、分析企业进出口风险,提高企业风险管理意识

3、掌握审计机构、审计计划、审计组织和审计开展准备

4、用关务知识结合审计手段,发现企业历史问题

5、加强海关业务内控管理,走上守法合规之道


课程大纲  COURSE OUTLINE

一、海关稽查环境分析

1、通关一体化下的海关稽查趋势

2、关检融合后的海关稽查新动向

3、第三方中介机构协助海关稽核查介绍

4、海关稽查方法与稽查手段介绍

 

二、内部审计制度和审计方法介绍

1、进出口活动内部审计制度建立

2、进出口活动内部审计计划安排

3、进出口活动内部审计人员构成

4、进出口活动内部审计聘请第三方机构要求

5、内部审计人员需要具备的条件

6、进出口活动内部审计的组织与准备

7、进出口活动内部审计部门协助

8、进出口活动内部审计方法介绍

9、进出口活动内部审计业务范围

10、进出口活动内部审计抽单要求

 

三、内部审计项目实施及案例分析

1、进出口业务的主要风险类型

1商品归类高风险案件分析

2商品归类内控制度穿行测试

3、商品HS编码申报的高风险情况

4、商品HS编码申报准确性审核方法

5、商品HS编码归类准确性审核方法

6、商品规范申报要素解析

7、商品规范申报要素审核方法

6、商品价格申报风险案例分析

7、商品价格申报内控制度穿行测试

8、进口货物完税价格构成的解析

9、实付应付与直接支付和间接支付解析

10、价格申报准确性审核方法

11、价格申报完整性审核方法

12、价格异常波动审核方法

13、运保费申报不完整稽查案例分析

14、运保费申报的风险情况

15运保费申报准确性审核

16、运保费申报完整性审核

17特许权使用费审价办法解析

18、特许权使用费是否构成进口环节税

19、特许权使用费稽查案例分析

20、技术入门费稽查案例分析

21、特许权使用费审核方法

22、数重量申报错误类型

23、数重量申报风险审核方法

24、原产地申报风险审核

25、拼单申报中的风险审核

26、其他进出口风险审核

27、加工贸易保税货物海关监管要求

28、保税货物存储管理风险审核

29海关的单耗与企业的单耗的理解差异

30、电子行业的单耗核查风险案例分析

31注塑行业高报单耗案例风险分析

32、单耗申报常见的高风险分析

33、海关单耗测定方法介绍

34、保税成品单耗申报准确性审核

35、保税货物生产使用管理规定

36、保税料件串料使用案例分析

37、保税料件串料使用风险审核

38、保税货物内销补税作业管理规定

39保税物料擅自内销案例分析

40、保税物料需内销补税的情况介绍

41、保税料件内销补税合规性审核

42、保税料件内销补税完整性审核

43、深加工结转业务海关监管要求

44、深加工结转违规案例分析

45、深加工结转业务风险审核

46、外发加工违规风险与案例分析

47、外发企业外发加工业务风险审核

48、承揽企业外发加工业务风险审核

49、保税残次品边角料海关管理规定

50、保税残次品边角料处置合规性审核

51、保税账册平衡差异风险审核

52、保税货物盘盈与盘亏处理合规性审核

53、减免税货物海关监管管理规定

54、减免税货物使用处置风险类型

55、减免税货物管理合规性审核

 

四、内部审计报告与审计底稿

1、审核问题汇总与分析

2、审核依据整理与确认

3、审核报告格式与编写

4、审核底稿整理与归档

5、审核问题风险分析

6、审核问题整改方案探讨

我们的服务  OUR SERVICES
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